內容簡介

  本書以政府機關為主體,蒐集有關獻與規範編纂而成。其內容如:前言、序論;Part1.內部控制基本觀念:1.1政府機關內部控制之意義1.2內控為管理過程的一部分1.3政府機關內控目標及要素1.4政府機關內控設計之步驟1.5內控共通性作業範例導引;Part2. 內部審核簡明分析:2.1內部審核之意義2.2內審與監辦在購案過程上之分工2.3舞弊風險模型(The Fraud Risk Model)2.4四項典型之舞弊行為2.5審計法及會計法所定財務責任規定;Part3. 內部控制與內部審核違失案例。
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